mirror of
https://github.com/Dolibarr/dolibarr.git
synced 2025-02-20 13:46:52 +01:00
624 lines
39 KiB
Plaintext
624 lines
39 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
|
||
Bill=Hisob-faktura
|
||
Bills=Hisob-fakturalar
|
||
BillsCustomers=Mijozlarning hisob-fakturalari
|
||
BillsCustomer=Mijozlarning hisob-fakturasi
|
||
BillsSuppliers=Sotuvchi hisob-fakturalari
|
||
BillsCustomersUnpaid=To'lovsiz mijozlar uchun hisob-fakturalar
|
||
BillsCustomersUnpaidForCompany=%s uchun to'lanmagan mijozlar uchun hisob-fakturalar
|
||
BillsSuppliersUnpaid=To'lovsiz sotuvchi hisob-fakturalari
|
||
BillsSuppliersUnpaidForCompany=%s uchun to'lanmagan sotuvchilarning hisob-fakturalari
|
||
BillsLate=Kechiktirilgan to'lovlar
|
||
BillsStatistics=Mijozlar hisob-fakturalari statistikasi
|
||
BillsStatisticsSuppliers=Sotuvchilarning hisob-fakturalari statistikasi
|
||
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Faktura buxgalteriya hisobiga yuborilganligi sababli o'chirib qo'yildi
|
||
DisabledBecauseNotLastInvoice=Fakturani o'chirib bo'lmaydiganligi sababli o'chirib qo'yilgan. Shundan so'ng ba'zi hisob-fakturalar yozilgan va bu hisoblagichda teshiklar hosil qiladi.
|
||
DisabledBecauseNotErasable=O'chirilganligi sababli o'chirib qo'yilgan
|
||
InvoiceStandard=Standart hisob-faktura
|
||
InvoiceStandardAsk=Standart hisob-faktura
|
||
InvoiceStandardDesc=Ushbu turdagi schyot-faktura umumiy hisob-fakturadir.
|
||
InvoiceDeposit=Dastlabki hisob-faktura
|
||
InvoiceDepositAsk=Dastlabki hisob-faktura
|
||
InvoiceDepositDesc=Bunday hisob-faktura dastlabki to'lov kelib tushganda amalga oshiriladi.
|
||
InvoiceProForma=Dastlabki hisob
|
||
InvoiceProFormaAsk=Dastlabki hisob
|
||
InvoiceProFormaDesc= <b> Proforma hisob-fakturasi </b> haqiqiy fakturaning tasviridir, ammo buxgalteriya qiymati yo'q.
|
||
InvoiceReplacement=O'zgartirilgan hisob-faktura
|
||
InvoiceReplacementAsk=Hisob-fakturani almashtirish
|
||
InvoiceReplacementDesc= <b> zaxira hisob-fakturasi </b> allaqachon qabul qilinmagan to'lovsiz hisob-fakturani to'liq almashtirish uchun ishlatiladi. <br> <br> Eslatma: Faqat to'lovi bo'lmagan hisob-fakturalarni almashtirish mumkin. Agar siz almashtirgan hisob-faktura hali yopilmagan bo'lsa, u avtomatik ravishda "tashlab qo'yilgan" uchun yopiladi.
|
||
InvoiceAvoir=Kredit eslatma
|
||
InvoiceAvoirAsk=Hisob-fakturani tuzatish uchun kredit yozuvi
|
||
InvoiceAvoirDesc=<b> kredit notasi </b> - bu fakturada haqiqatda to'langan summadan farq qiladigan summani ko'rsatishini tuzatish uchun ishlatiladigan salbiy hisob-kitob (masalan, mijoz xato bilan juda ko'p to'lagan yoki ba'zi mahsulotlar qaytarib berilgandan beri to'liq summani to'lamaydi). .
|
||
invoiceAvoirWithLines=Hisob-fakturadan chiziqlar bilan kredit yozuvini yarating
|
||
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Qabul qilinmagan kelib tushgan schyot-fakturani qo'shib, kredit yozuvini yarating
|
||
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Qolgan to'lanmagan miqdor uchun kredit eslatmasi
|
||
ReplaceInvoice=%s hisob-fakturasini almashtiring
|
||
ReplacementInvoice=O'zgartirilgan hisob-faktura
|
||
ReplacedByInvoice=%s hisob-fakturasi bilan almashtirildi
|
||
ReplacementByInvoice=Hisob-faktura bilan almashtirildi
|
||
CorrectInvoice=%s to'g'ri hisob-fakturasi
|
||
CorrectionInvoice=Tuzatish fakturasi
|
||
UsedByInvoice=%s hisob-fakturasini to'lash uchun foydalaniladi
|
||
ConsumedBy=Tomonidan iste'mol qilinadi
|
||
NotConsumed=Iste'mol qilinmaydi
|
||
NoReplacableInvoice=O'zgartiriladigan schyotlar yo'q
|
||
NoInvoiceToCorrect=Tuzatish uchun hisob-faktura yo'q
|
||
InvoiceHasAvoir=Bir yoki bir nechta kredit yozuvlari manbai bo'lgan
|
||
CardBill=Hisob-faktura kartasi
|
||
PredefinedInvoices=Oldindan belgilangan hisob-fakturalar
|
||
Invoice=Hisob-faktura
|
||
PdfInvoiceTitle=Hisob-faktura
|
||
Invoices=Hisob-fakturalar
|
||
InvoiceLine=Hisob-faktura chizig'i
|
||
InvoiceCustomer=Mijozlarning hisob-fakturasi
|
||
CustomerInvoice=Mijozlarning hisob-fakturasi
|
||
CustomersInvoices=Mijozlarning hisob-fakturalari
|
||
SupplierInvoice=Sotuvchi hisob-fakturasi
|
||
SuppliersInvoices=Sotuvchi hisob-fakturalari
|
||
SupplierInvoiceLines=Sotuvchi faktura satrlari
|
||
SupplierBill=Sotuvchi hisob-fakturasi
|
||
SupplierBills=Sotuvchi hisob-fakturalari
|
||
Payment=To'lov
|
||
PaymentBack=Pulni qaytarish
|
||
CustomerInvoicePaymentBack=Pulni qaytarish
|
||
Payments=To'lovlar
|
||
PaymentsBack=Pulni qaytarish
|
||
paymentInInvoiceCurrency=hisob-fakturalar valyutasida
|
||
PaidBack=Qaytib to'langan
|
||
DeletePayment=To'lovni o'chirib tashlang
|
||
ConfirmDeletePayment=Haqiqatan ham ushbu to'lovni o'chirishni xohlaysizmi?
|
||
ConfirmConvertToReduc=Ushbu %s-ni mavjud kreditga aylantirmoqchimisiz?
|
||
ConfirmConvertToReduc2=Miqdor barcha chegirmalar orasida saqlanib qoladi va ushbu mijoz uchun joriy yoki kelajakdagi hisob-faktura uchun chegirma sifatida ishlatilishi mumkin.
|
||
ConfirmConvertToReducSupplier=Ushbu %s-ni mavjud kreditga aylantirmoqchimisiz?
|
||
ConfirmConvertToReducSupplier2=Miqdor barcha chegirmalar orasida saqlanib qoladi va ushbu sotuvchi uchun joriy yoki kelajakdagi hisob-faktura uchun chegirma sifatida ishlatilishi mumkin.
|
||
SupplierPayments=Sotuvchi uchun to'lovlar
|
||
ReceivedPayments=Qabul qilingan to'lovlar
|
||
ReceivedCustomersPayments=Mijozlardan olingan to'lovlar
|
||
PayedSuppliersPayments=Sotuvchilarga to'lanadigan to'lovlar
|
||
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Tasdiqlash uchun mijozlarga to'lovlarni qabul qildi
|
||
PaymentsReportsForYear=%s uchun to'lovlar bo'yicha hisobotlar
|
||
PaymentsReports=To'lovlar to'g'risida hisobotlar
|
||
PaymentsAlreadyDone=To'lovlar allaqachon amalga oshirilgan
|
||
PaymentsBackAlreadyDone=Pulni qaytarish allaqachon amalga oshirilgan
|
||
PaymentRule=To'lov qoidasi
|
||
PaymentMode=To'lov uslubi
|
||
PaymentModes=To'lov usullari
|
||
DefaultPaymentMode=Standart toʻlov usuli
|
||
DefaultBankAccount=Standart bank hisobvarag'i
|
||
IdPaymentMode=Toʻlov usuli (id)
|
||
CodePaymentMode=To'lov usuli (kod)
|
||
LabelPaymentMode=To'lov usuli (yorliq)
|
||
PaymentModeShort=To'lov uslubi
|
||
PaymentTerm=To'lov muddati
|
||
PaymentConditions=To'lov shartlari
|
||
PaymentConditionsShort=To'lov shartlari
|
||
PaymentAmount=To'lov miqdori
|
||
PaymentHigherThanReminderToPay=To'lov to'lashni eslatgandan yuqori
|
||
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=E'tibor bering, bir yoki bir nechta veksellarni to'lash miqdori to'lash kerak bo'lgan miqdoridan yuqori. <br> yozuvingizni tahrirlang, aks holda har bir ortiqcha to'langan hisob-faktura uchun olingan ortiqcha uchun kredit yozuvini yaratishni tasdiqlang va ko'rib chiqing.
|
||
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=E'tibor bering, bir yoki bir nechta veksellarni to'lash miqdori to'lash kerak bo'lgan miqdoridan yuqori. <br> yozuvingizni tahrirlang, aks holda har bir ortiqcha to'langan hisob-faktura uchun to'langan ortiqcha uchun kredit yozuvini yaratishni tasdiqlang va ko'rib chiqing.
|
||
ClassifyPaid="Pulli" deb tasniflang
|
||
ClassifyUnPaid="To'lanmagan" toifasini tasniflash
|
||
ClassifyPaidPartially="Qisman to'langan" deb tasniflang
|
||
ClassifyCanceled="Tashlab ketilgan" deb tasniflang
|
||
ClassifyClosed="Yopiq" deb tasniflash
|
||
ClassifyUnBilled="Hisob-kitob qilinmagan" tasnifi
|
||
CreateBill=Hisob-fakturani yarating
|
||
CreateCreditNote=Kredit yozuvini yarating
|
||
AddBill=Hisob-fakturani yoki kredit yozuvini yarating
|
||
AddToDraftInvoices=Hisob-fakturaga qo'shish
|
||
DeleteBill=Hisob-fakturani o'chirish
|
||
SearchACustomerInvoice=Mijozlarning hisob-fakturasini qidirib toping
|
||
SearchASupplierInvoice=Sotuvchi hisob-fakturasini qidirib toping
|
||
CancelBill=Hisob-fakturani bekor qilish
|
||
SendRemindByMail=Elektron pochta orqali eslatma yuboring
|
||
DoPayment=To'lovni kiriting
|
||
DoPaymentBack=Qaytarishni kiriting
|
||
ConvertToReduc=Kredit mavjud deb belgilang
|
||
ConvertExcessReceivedToReduc=Qabul qilingan ortiqcha miqdorni mavjud kreditga aylantiring
|
||
ConvertExcessPaidToReduc=To'langan ortiqcha miqdorni mavjud chegirmaga aylantiring
|
||
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Mijozdan olingan to'lovni kiriting
|
||
EnterPaymentDueToCustomer=Mijozga tegishli to'lovni amalga oshiring
|
||
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=O'chirilgan, chunki to'lovsiz qolgan nolga teng
|
||
PriceBase=Asosiy narx
|
||
BillStatus=Hisob-faktura holati
|
||
StatusOfGeneratedInvoices=Tuzilgan hisob-fakturalarning holati
|
||
BillStatusDraft=Qoralama (tasdiqlanishi kerak)
|
||
BillStatusPaid=To'langan
|
||
BillStatusPaidBackOrConverted=Kredit yozuvini qaytarish yoki kredit sifatida belgilangan
|
||
BillStatusConverted=Pulli (oxirgi hisob-fakturada iste'mol qilishga tayyor)
|
||
BillStatusCanceled=Tashlab ketilgan
|
||
BillStatusValidated=Tasdiqlangan (to'lash kerak)
|
||
BillStatusStarted=Boshlandi
|
||
BillStatusNotPaid=To'lanmaydi
|
||
BillStatusNotRefunded=Pul qaytarilmaydi
|
||
BillStatusClosedUnpaid=Yopiq (to'lanmagan)
|
||
BillStatusClosedPaidPartially=Pulli (qisman)
|
||
BillShortStatusDraft=Qoralama
|
||
BillShortStatusPaid=To'langan
|
||
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Qaytarilgan yoki konvertatsiya qilingan
|
||
Refunded=Qaytarildi
|
||
BillShortStatusConverted=To'langan
|
||
BillShortStatusCanceled=Tashlab ketilgan
|
||
BillShortStatusValidated=Tasdiqlangan
|
||
BillShortStatusStarted=Boshlandi
|
||
BillShortStatusNotPaid=To'lanmaydi
|
||
BillShortStatusNotRefunded=Pul qaytarilmaydi
|
||
BillShortStatusClosedUnpaid=Yopiq
|
||
BillShortStatusClosedPaidPartially=Pulli (qisman)
|
||
PaymentStatusToValidShort=Tasdiqlash uchun
|
||
ErrorVATIntraNotConfigured=Jamiyat ichi QQS raqami hali aniqlanmagan
|
||
ErrorNoPaiementModeConfigured=Standart to'lov turi aniqlanmagan. Buni tuzatish uchun faktura modulini o'rnatishga o'ting.
|
||
ErrorCreateBankAccount=Bank hisobini yarating, so'ngra to'lov turlarini aniqlash uchun Hisob-faktura modulini o'rnatish paneliga o'ting
|
||
ErrorBillNotFound=%s hisob-fakturasi mavjud emas
|
||
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Xato, siz hisob-fakturani %s o'rniga almashtirish uchun tasdiqlashga harakat qildingiz. Ammo bu allaqachon hisob-faktura bilan almashtirilgan %s.
|
||
ErrorDiscountAlreadyUsed=Xato, chegirma allaqachon ishlatilgan
|
||
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Xato, to'g'ri hisob-fakturada salbiy miqdor bo'lishi kerak
|
||
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Xato, ushbu turdagi hisob-fakturada soliqdan tashqari (yoki bekor qilingan) soliq miqdori bo'lmagan miqdor bo'lishi kerak
|
||
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Xato, boshqa hisob-faktura bilan almashtirilgan fakturani bekor qilish mumkin emas
|
||
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Ushbu yoki boshqa qism allaqachon ishlatilgan, shuning uchun chegirmalarni o'chirib bo'lmaydi.
|
||
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Xato: %s hisob-faktura sanasi %s. U bir xil turdagi hisob-fakturalar uchun oxirgi sanadan keyin yoki unga teng boʻlishi kerak (%s). Iltimos, hisob-faktura sanasini o'zgartiring.
|
||
BillFrom=Kimdan
|
||
BillTo=Kimga
|
||
ActionsOnBill=Hisob-fakturadagi harakatlar
|
||
RecurringInvoiceTemplate=Shablon / Takroriy hisob-faktura
|
||
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Avlodga mos keladigan takrorlanadigan shablon hisob-fakturasi yo'q.
|
||
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s takrorlanadigan shablon hisob-fakturalari (lar) ni yaratish uchun mos deb topildi.
|
||
NotARecurringInvoiceTemplate=Takrorlanadigan shablon hisob-fakturasi emas
|
||
NewBill=Yangi hisob-faktura
|
||
LastBills=Oxirgi %s hisob-fakturalari
|
||
LatestTemplateInvoices=Eng so'nggi %s shablon hisob-fakturalari
|
||
LatestCustomerTemplateInvoices=Eng so'nggi %s mijozlar shablonlari hisob-fakturalari
|
||
LatestSupplierTemplateInvoices=So'nggi %s sotuvchisi shablon hisob-fakturalari
|
||
LastCustomersBills=%s mijozlarining so'nggi hisob-fakturalari
|
||
LastSuppliersBills=Oxirgi %s sotuvchisi hisob-fakturalari
|
||
AllBills=Barcha hisob-fakturalar
|
||
AllCustomerTemplateInvoices=Barcha shablon hisob-fakturalar
|
||
OtherBills=Boshqa hisob-fakturalar
|
||
DraftBills=Hisob-fakturalar
|
||
CustomersDraftInvoices=Xaridorlarning hisob-fakturalari
|
||
SuppliersDraftInvoices=Xaridor hisob-fakturalari
|
||
Unpaid=To'lanmagan
|
||
ErrorNoPaymentDefined=Xato To'lov aniqlanmadi
|
||
ConfirmDeleteBill=Ushbu hisob-fakturani o'chirishni xohlaysizmi?
|
||
ConfirmValidateBill=Ushbu fakturani <b> %s </b> ma'lumotnomasi bilan tasdiqlamoqchimisiz?
|
||
ConfirmUnvalidateBill=Hisob-fakturani <b> %s </b> holatini qoralama holatiga o'zgartirishni xohlaysizmi?
|
||
ConfirmClassifyPaidBill=Hisob-fakturani <b> %s </b> ni to'langan holatga o'zgartirishni xohlaysizmi?
|
||
ConfirmCancelBill=Hisob-fakturani bekor qilishni xohlaysizmi <b> %s </b>?
|
||
ConfirmCancelBillQuestion=Nima uchun ushbu hisob-fakturani "tashlab qo'yilgan" deb tasniflashni xohlaysiz?
|
||
ConfirmClassifyPaidPartially=Hisob-fakturani <b> %s </b> ni to'langan holatga o'zgartirishni xohlaysizmi?
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Ushbu hisob-faktura to'liq to'lanmagan. Ushbu hisob-fakturani yopish sababi nima?
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Qolgan to'lanmagan <b> (%s %s) </b> - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. Men QQSni kredit yozuvlari bilan tartibga solaman.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Qolgan to'lanmagan <b> (%s %s) </b> - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Qolgan to'lanmagan <b> (%s %s) </b> - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. Ushbu chegirmada QQSni yo'qotishni qabul qilaman.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Qolgan to'lanmagan <b> (%s %s) </b> - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. Men ushbu chegirma bo'yicha QQSni kredit yozuvisiz qaytarib olaman.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Yomon mijoz
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Bank tomonidan chegirma (vositachi bank to'lovlari)
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Mahsulotlar qisman qaytarildi
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Miqdor boshqa sabablarga ko'ra qoldirilgan
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Ushbu tanlov sizning hisob-fakturangizga tegishli izohlar bilan ta'minlangan bo'lsa mumkin. (Masalan «Faqatgina to'langan narxga mos keladigan soliq chegirma huquqini beradi»)
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ba'zi mamlakatlarda bu tanlov sizning fakturangizda to'g'ri yozuvlar mavjud bo'lganda bo'lishi mumkin.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Agar boshqalari mos kelmasa, ushbu tanlovdan foydalaning
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=<b> yomon mijoz </b> - qarzini to'lashdan bosh tortgan mijoz.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ushbu tanlov to'lov to'liq bo'lmaganda ishlatiladi, chunki ba'zi mahsulotlar qaytarib berildi
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=To'lanmagan summa <b> vositachi bank to'lovlari </b> , <b> to'g'ridan-to'g'ri Mijoz tomonidan to'langan </b> to'g'ridan-to'g'ri chegirib tashlanadi.
|
||
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Agar boshqalar mos kelmasa, ushbu tanlovdan foydalaning, masalan quyidagi vaziyatda: <br> - to'lov to'liq emas, chunki ba'zi mahsulotlar orqaga jo'natildi kredit yozuvini yaratish orqali buxgalteriya tizimida.
|
||
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Boshqalar
|
||
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ushbu tanlov boshqa barcha hollarda qo'llaniladi. Masalan, siz hisob-fakturani almashtirishni rejalashtirganingiz uchun.
|
||
ConfirmCustomerPayment=<b> %s </b> %s uchun ushbu to'lov kiritilishini tasdiqlaysizmi?
|
||
ConfirmSupplierPayment=<b> %s </b> %s uchun ushbu to'lov kiritilishini tasdiqlaysizmi?
|
||
ConfirmValidatePayment=Ushbu to'lovni tasdiqlamoqchimisiz? To'lov tasdiqlangandan keyin hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi.
|
||
ValidateBill=Hisob-fakturani tasdiqlang
|
||
UnvalidateBill=Hisob-faktura yaroqsiz
|
||
NumberOfBills=Hisob-fakturalar soni
|
||
NumberOfBillsByMonth=Oyiga hisob-fakturalar soni
|
||
AmountOfBills=Hisob-fakturalar miqdori
|
||
AmountOfBillsHT=Hisob-fakturalar miqdori (soliqdan tashqari)
|
||
AmountOfBillsByMonthHT=Hisob-fakturalarning oy bo'yicha miqdori (soliqni hisobga olmaganda)
|
||
UseSituationInvoices=Vaziyat fakturasiga ruxsat berish
|
||
UseSituationInvoicesCreditNote=Vaziyatni taqdim etgan kredit yozuviga ruxsat berish
|
||
Retainedwarranty=Kafolat saqlanib qoldi
|
||
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Hisob-fakturalarning quyidagi turlari bo'yicha ishlatilishi mumkin bo'lgan kafolat
|
||
RetainedwarrantyDefaultPercent=Kafolat sukut saqlanib qoldi
|
||
RetainedwarrantyOnlyForSituation="Saqlanib qolgan kafolat" ni faqat vaziyat bo'yicha hisob-fakturalar uchun taqdim eting
|
||
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Vaziyat fakturalarida global "saqlanib qolgan kafolat" chegirmasi faqat oxirgi holat bo'yicha qo'llaniladi
|
||
ToPayOn=%s orqali to'lash uchun
|
||
toPayOn=%s da to'lash
|
||
RetainedWarranty=Kafolatni saqlab qolish
|
||
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Kafolatni to'lash shartlari saqlanib qoldi
|
||
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Odatiy saqlanib qolgan kafolatli to'lov shartlari
|
||
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Kafolatni to'lashning saqlanib qolgan shartlarini o'rnating
|
||
setretainedwarranty=Saqlangan kafolatni o'rnating
|
||
setretainedwarrantyDateLimit=Saqlanib qolgan kafolat muddatini belgilang
|
||
RetainedWarrantyDateLimit=Kafolat muddati saqlanib qoldi
|
||
RetainedWarrantyNeed100Percent=Vaziyat fakturasi 100%% darajasida bo'lishi kerak, bu PDF-da ko'rsatilishi kerak
|
||
AlreadyPaid=Allaqachon to'langan
|
||
AlreadyPaidBack=Qaytib to'langan
|
||
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Oldindan to'langan (kredit yozuvlari va dastlabki to'lovlarsiz)
|
||
Abandoned=Tashlab ketilgan
|
||
RemainderToPay=Qolganlari to'lanmagan
|
||
RemainderToPayMulticurrency=Qolmagan, asl valyuta
|
||
RemainderToTake=Qolgan miqdor
|
||
RemainderToTakeMulticurrency=Qolgan summa, asl valyuta
|
||
RemainderToPayBack=Pulni qaytarish uchun qolgan mablag '
|
||
RemainderToPayBackMulticurrency=Qaytish uchun qolgan summa, asl valyuta
|
||
NegativeIfExcessRefunded=ortiqcha qaytarilgan taqdirda salbiy
|
||
Rest=Kutilmoqda
|
||
AmountExpected=Da'vo qilingan miqdor
|
||
ExcessReceived=Ortiqcha olingan
|
||
ExcessReceivedMulticurrency=Ortiqcha qabul qilingan, asl valyuta
|
||
NegativeIfExcessReceived=ortiqcha qabul qilingan taqdirda salbiy
|
||
ExcessPaid=Ortiqcha to'langan
|
||
ExcessPaidMulticurrency=Ortiqcha to'langan, asl valyuta
|
||
EscompteOffered=Taklif qilingan chegirma (muddatidan oldin to'lov)
|
||
EscompteOfferedShort=Chegirma
|
||
SendBillRef=%s hisob-fakturasini taqdim etish
|
||
SendReminderBillRef=%s hisob-fakturasini taqdim etish (eslatma)
|
||
SendPaymentReceipt=To'lov kvitansiyasini taqdim etish %s
|
||
NoDraftBills=Hisob-fakturalar yo‘q
|
||
NoOtherDraftBills=Boshqa hisob-fakturalar mavjud emas
|
||
NoDraftInvoices=Hisob-fakturalar yo‘q
|
||
RefBill=Hisob-faktura
|
||
ToBill=Hisob-kitob qilish
|
||
RemainderToBill=Hisob-kitob uchun qoldiq
|
||
SendBillByMail=Hisob-fakturani elektron pochta orqali yuboring
|
||
SendReminderBillByMail=Elektron pochta orqali eslatma yuboring
|
||
RelatedCommercialProposals=Tegishli tijorat takliflari
|
||
RelatedRecurringCustomerInvoices=Tegishli takrorlanadigan mijozlar hisob-fakturalari
|
||
MenuToValid=Haqiqiy
|
||
DateMaxPayment=To'lov muddati
|
||
DateInvoice=Hisob-faktura sanasi
|
||
DatePointOfTax=Soliq punkti
|
||
NoInvoice=Hisob-faktura yo‘q
|
||
NoOpenInvoice=Ochiq hisob-fakturasi yo‘q
|
||
NbOfOpenInvoices=Ochiq hisob-fakturalar soni
|
||
ClassifyBill=Hisob-fakturani tasniflang
|
||
SupplierBillsToPay=To'lovsiz sotuvchi hisob-fakturalari
|
||
CustomerBillsUnpaid=To'lovsiz mijozlar uchun hisob-fakturalar
|
||
NonPercuRecuperable=Qayta tiklanmaydi
|
||
SetConditions=To'lov shartlarini o'rnating
|
||
SetMode=To'lov turini o'rnating
|
||
SetRevenuStamp=Daromad shtampini o'rnating
|
||
Billed=Hisob-kitob
|
||
RecurringInvoices=Takroriy hisob-fakturalar
|
||
RecurringInvoice=Takroriy hisob-faktura
|
||
RepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasi
|
||
RepeatableInvoices=Shablon hisob-fakturalari
|
||
RecurringInvoicesJob=Takroriy schyot-fakturalarni yaratish (sotish invoyslari)
|
||
RecurringSupplierInvoicesJob=Takroriy schyot-fakturalarni yaratish (sotib olish fakturalari)
|
||
Repeatable=Andoza
|
||
Repeatables=Shablonlar
|
||
ChangeIntoRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasiga aylantirish
|
||
CreateRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasini yarating
|
||
CreateFromRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasidan yarating
|
||
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Mijozlarning hisob-fakturalari va hisob-kitob ma'lumotlari
|
||
CustomersInvoicesAndPayments=Mijozlarning hisob-kitoblari va to'lovlari
|
||
ExportDataset_invoice_1=Mijozlarning hisob-fakturalari va hisob-kitob ma'lumotlari
|
||
ExportDataset_invoice_2=Mijozlarning hisob-kitoblari va to'lovlari
|
||
ProformaBill=Proforma Bill:
|
||
Reduction=Kamaytirish
|
||
ReductionShort=Disk.
|
||
Reductions=Kamaytirish
|
||
ReductionsShort=Disk.
|
||
Discounts=Chegirmalar
|
||
AddDiscount=Chegirma yarating
|
||
AddRelativeDiscount=Nisbatan chegirma yarating
|
||
EditRelativeDiscount=Nisbatan chegirmani tahrirlash
|
||
AddGlobalDiscount=Mutlaq chegirma yarating
|
||
EditGlobalDiscounts=Mutlaq chegirmalarni tahrirlash
|
||
AddCreditNote=Kredit yozuvini yarating
|
||
ShowDiscount=Chegirmani ko'rsating
|
||
ShowReduc=Chegirmani ko'rsating
|
||
ShowSourceInvoice=Manba-fakturani ko'rsating
|
||
RelativeDiscount=Nisbatan chegirma
|
||
GlobalDiscount=Global chegirma
|
||
CreditNote=Kredit eslatma
|
||
CreditNotes=Kredit yozuvlari
|
||
CreditNotesOrExcessReceived=Kredit yozuvlari yoki ortiqcha olingan
|
||
Deposit=Ilk to'lov
|
||
Deposits=Dastlabki to'lovlar
|
||
DiscountFromCreditNote=%s kredit notasidan chegirma
|
||
DiscountFromDeposit=Hisob-fakturadan dastlabki to'lovlar %s
|
||
DiscountFromExcessReceived=Hisob-fakturadan ortiqcha to'lovlar %s
|
||
DiscountFromExcessPaid=Hisob-fakturadan ortiqcha to'lovlar %s
|
||
AbsoluteDiscountUse=Ushbu turdagi kreditni tasdiqlashdan oldin hisob-fakturada ishlatish mumkin
|
||
CreditNoteDepositUse=Ushbu turdagi kreditlardan foydalanish uchun hisob-fakturani tasdiqlash kerak
|
||
NewGlobalDiscount=Yangi mutlaq chegirma
|
||
NewRelativeDiscount=Yangi nisbiy chegirma
|
||
DiscountType=Chegirma turi
|
||
NoteReason=Izoh / sabab
|
||
ReasonDiscount=Sabab
|
||
DiscountOfferedBy=Tomonidan berilgan
|
||
DiscountStillRemaining=Chegirmalar yoki kreditlar mavjud
|
||
DiscountAlreadyCounted=Oldindan iste'mol qilingan chegirmalar yoki kreditlar
|
||
CustomerDiscounts=Mijozlarga chegirmalar
|
||
SupplierDiscounts=Sotuvchilarga chegirmalar
|
||
BillAddress=Hisob-kitob manzili
|
||
HelpEscompte=Ushbu chegirma mijozga berilgan chegirmadir, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan.
|
||
HelpAbandonBadCustomer=Ushbu miqdordan voz kechildi (mijoz yomon mijoz deb aytdi) va bu juda katta zarar deb hisoblanadi.
|
||
HelpAbandonOther=Ushbu miqdor xato bo'lganligi sababli qoldirildi (noto'g'ri mijoz yoki hisob-faktura boshqasiga almashtirildi)
|
||
IdSocialContribution=Ijtimoiy / soliq soliq to'lovi identifikatori
|
||
PaymentId=To'lov identifikatori
|
||
PaymentRef=To'lov ref.
|
||
InvoiceId=Hisob-faktura identifikatori
|
||
InvoiceRef=Hisob-faktura
|
||
InvoiceDateCreation=Hisob-fakturani yaratish sanasi
|
||
InvoiceStatus=Hisob-faktura holati
|
||
InvoiceNote=Hisob-faktura yozuvi
|
||
InvoicePaid=Hisob-faktura to'landi
|
||
InvoicePaidCompletely=To'liq to'langan
|
||
InvoicePaidCompletelyHelp=To'liq to'langan hisob-faktura. Bu qisman to'lanadigan hisob-fakturalarni hisobga olmaydi. Barcha "Yopiq" yoki "Yopiq" bo'lmagan schyot-fakturalar ro'yxatini olish uchun faktura holatida filtrdan foydalanishni afzal biling.
|
||
OrderBilled=Buyurtma uchun to'lov
|
||
DonationPaid=Xayriya to'landi
|
||
PaymentNumber=To'lov raqami
|
||
RemoveDiscount=Chegirmani olib tashlang
|
||
WatermarkOnDraftBill=Hisob-fakturalardagi suv belgisi (bo'sh bo'lsa, hech narsa yo'q)
|
||
InvoiceNotChecked=Hisob-faktura tanlanmagan
|
||
ConfirmCloneInvoice=Ushbu fakturani klonlamoqchimisiz <b> %s </b>?
|
||
DisabledBecauseReplacedInvoice=Hisob-faktura almashtirilganligi sababli harakat o'chirib qo'yildi
|
||
DescTaxAndDividendsArea=Ushbu sohada maxsus xarajatlar uchun qilingan barcha to'lovlarning qisqacha mazmuni keltirilgan. Bu erda faqat belgilangan yil davomida to'lovlar bo'lgan yozuvlar kiritilgan.
|
||
NbOfPayments=To'lovlar soni
|
||
SplitDiscount=Chegirmani ikkiga bo'ling
|
||
ConfirmSplitDiscount=<b> %s </b> %s ushbu chegirmani ikkita kichik chegirmaga bo'lishni xohlaysizmi?
|
||
TypeAmountOfEachNewDiscount=Ikkala qismning har biri uchun kirish miqdori:
|
||
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Ikkita yangi chegirmalarning barchasi dastlabki chegirma miqdoriga teng bo'lishi kerak.
|
||
ConfirmRemoveDiscount=Ushbu chegirmani olib tashlamoqchimisiz?
|
||
RelatedBill=Tegishli hisob-faktura
|
||
RelatedBills=Tegishli hisob-fakturalar
|
||
RelatedCustomerInvoices=Tegishli mijozlarning hisob-fakturalari
|
||
RelatedSupplierInvoices=Tegishli sotuvchi hisob-fakturalari
|
||
LatestRelatedBill=Oxirgi tegishli hisob-faktura
|
||
WarningBillExist=Diqqat, bir yoki bir nechta faktura allaqachon mavjud
|
||
MergingPDFTool=PDF vositasini birlashtirish
|
||
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Hisob-fakturada tarqatilgan to'lov miqdori
|
||
PaymentOnDifferentThirdBills=Turli xil uchinchi shaxslarning veksellari bo'yicha to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat bering, lekin bitta bosh kompaniya
|
||
PaymentNote=To'lov uchun eslatma
|
||
ListOfPreviousSituationInvoices=Avvalgi vaziyat bo'yicha hisob-fakturalar ro'yxati
|
||
ListOfNextSituationInvoices=Keyingi vaziyat bo'yicha hisob-fakturalar ro'yxati
|
||
ListOfSituationInvoices=Vaziyat fakturalari ro'yxati
|
||
CurrentSituationTotal=Jami hozirgi holat
|
||
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Vaziyat schyotini tsikldan olib tashlash uchun ushbu schyotning ssuda summasi ushbu schyotning umumiy miqdorini qoplashi kerak
|
||
RemoveSituationFromCycle=Ushbu hisob-fakturani tsikldan olib tashlang
|
||
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Ushbu fakturani %s tsikldan olib tashlaysizmi?
|
||
ConfirmOuting=Tashqariga chiqishni tasdiqlang
|
||
FrequencyPer_d=Har bir %s kun ichida
|
||
FrequencyPer_m=Har %s oy
|
||
FrequencyPer_y=Har %s yilda
|
||
FrequencyUnit=Chastota birligi
|
||
toolTipFrequency=Misollar: <br> <b> 7-to'plam, kun </b>: har 7 kunda yangi hisob-faktura bering <br> <b> 3-to'plam, oy a09a4b739f17fz
|
||
NextDateToExecution=Keyingi hisob-fakturani yaratish sanasi
|
||
NextDateToExecutionShort=Sana keyingi nasl.
|
||
DateLastGeneration=Oxirgi avlod sanasi
|
||
DateLastGenerationShort=Sana so'nggi gen.
|
||
MaxPeriodNumber=Maks. hisob-fakturani yaratish soni
|
||
NbOfGenerationDone=Hisob-fakturani yaratish soni allaqachon bajarilgan
|
||
NbOfGenerationOfRecordDone=Bajarilgan yozuvlar soni
|
||
NbOfGenerationDoneShort=Ishlab chiqarilgan avlod soni
|
||
MaxGenerationReached=Yetib kelgan avlodlarning maksimal soni
|
||
InvoiceAutoValidate=Hisob-fakturalarni avtomatik ravishda tasdiqlang
|
||
GeneratedFromRecurringInvoice=%s shablonidan takrorlanadigan hisob-fakturadan yaratilgan
|
||
DateIsNotEnough=Sana hali aniqlanmagan
|
||
InvoiceGeneratedFromTemplate=%s shablonidan takrorlanadigan shablondan hosil qilingan %s schyoti
|
||
GeneratedFromTemplate=%s shablon hisob-fakturasidan yaratilgan
|
||
WarningInvoiceDateInFuture=Ogohlantirish, faktura sanasi joriy sanadan yuqori
|
||
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Diqqat! Hisob-faktura sanasi joriy sanadan juda uzoq
|
||
ViewAvailableGlobalDiscounts=Mavjud chegirmalarni ko'ring
|
||
GroupPaymentsByModOnReports=Hisobotlar bo'yicha to'lovlarni tartib bo'yicha guruhlash
|
||
# PaymentConditions
|
||
Statut=Holat
|
||
PaymentConditionShortRECEP=Qabul qilingandan keyin
|
||
PaymentConditionRECEP=Qabul qilingandan keyin
|
||
PaymentConditionShort30D=30 kun
|
||
PaymentCondition30D=30 kun
|
||
PaymentConditionShort30DENDMONTH=Oy oxirida 30 kun
|
||
PaymentCondition30DENDMONTH=Oy oxiridan keyingi 30 kun ichida
|
||
PaymentConditionShort60D=60 kun
|
||
PaymentCondition60D=60 kun
|
||
PaymentConditionShort60DENDMONTH=Oy oxirida 60 kun
|
||
PaymentCondition60DENDMONTH=Oy oxiridan keyingi 60 kun ichida
|
||
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Yetkazib berish
|
||
PaymentConditionPT_DELIVERY=Yetkazib berish paytida
|
||
PaymentConditionShortPT_ORDER=Buyurtma
|
||
PaymentConditionPT_ORDER=Buyurtma bo'yicha
|
||
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
|
||
PaymentConditionPT_5050=50%% oldindan, etkazib berish paytida 50%%
|
||
PaymentConditionShort10D=10 kun
|
||
PaymentCondition10D=10 kun
|
||
PaymentConditionShort10DENDMONTH=Oy tugashining 10 kuni
|
||
PaymentCondition10DENDMONTH=Oy tugaganidan keyingi 10 kun ichida
|
||
PaymentConditionShort14D=14 kun
|
||
PaymentCondition14D=14 kun
|
||
PaymentConditionShort14DENDMONTH=Oy tugashining 14 kuni
|
||
PaymentCondition14DENDMONTH=Oy tugaganidan keyingi 14 kun ichida
|
||
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit
|
||
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit, qolgan qismi yetkazib berishda
|
||
FixAmount=Ruxsat etilgan miqdor - '%s' yorlig'i bilan 1 qator
|
||
VarAmount=O'zgaruvchan miqdor (%% tot.)
|
||
VarAmountOneLine=O'zgaruvchan miqdor (%% tot.) - '%s' yorlig'i bilan 1 qator
|
||
VarAmountAllLines=O'zgaruvchan miqdor (%% tot.) - kelib chiqadigan barcha satrlar
|
||
DepositPercent=Depozit %%
|
||
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Bunga tanlangan to'lov shartlari ruxsat etiladi
|
||
GenerateDeposit=%s%% depozit fakturasini yarating
|
||
ValidateGeneratedDeposit=Yaratilgan depozitni tasdiqlang
|
||
DepositGenerated=Depozit yaratildi
|
||
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Siz faqat taklif yoki buyurtmadan avtomatik ravishda depozit yaratishingiz mumkin
|
||
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Tanlangan toʻlov shartlari avtomatik depozit yaratish uchun mos emas
|
||
# PaymentType
|
||
PaymentTypeVIR=Bank o'tkazmasi
|
||
PaymentTypeShortVIR=Bank o'tkazmasi
|
||
PaymentTypePRE=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi
|
||
PaymentTypeShortPRE=Debet bo'yicha to'lov topshirig'i
|
||
PaymentTypeLIQ=Naqd pul
|
||
PaymentTypeShortLIQ=Naqd pul
|
||
PaymentTypeCB=Kredit kartasi
|
||
PaymentTypeShortCB=Kredit kartasi
|
||
PaymentTypeCHQ=Tekshiring
|
||
PaymentTypeShortCHQ=Tekshiring
|
||
PaymentTypeTIP=Maslahat (To'lovga qarshi hujjatlar)
|
||
PaymentTypeShortTIP=Maslahat to'lovi
|
||
PaymentTypeVAD=Onlayn to'lov
|
||
PaymentTypeShortVAD=Onlayn to'lov
|
||
PaymentTypeTRA=Bank loyihasi
|
||
PaymentTypeShortTRA=Qoralama
|
||
PaymentTypeFAC=Faktor
|
||
PaymentTypeShortFAC=Faktor
|
||
PaymentTypeDC=Debet / kredit karta
|
||
PaymentTypePP=PayPal
|
||
BankDetails=Bank tafsilotlari
|
||
BankCode=Bank kodi
|
||
DeskCode=Filial kodi
|
||
BankAccountNumber=Hisob raqami
|
||
BankAccountNumberKey=Tekshirish summasi
|
||
Residence=Manzil
|
||
IBANNumber=IBAN hisob raqami
|
||
IBAN=IBAN
|
||
CustomerIBAN=Mijozning IBAN
|
||
SupplierIBAN=Sotuvchisi IBAN
|
||
BIC=BIC / SWIFT
|
||
BICNumber=BIC / SWIFT kodi
|
||
ExtraInfos=Qo'shimcha ma'lumotlar
|
||
RegulatedOn=Tartibga solingan
|
||
ChequeNumber=N ° ni tekshiring
|
||
ChequeOrTransferNumber=N ° ni tekshiring / o'tkazing
|
||
ChequeBordereau=Jadvalni tekshiring
|
||
ChequeMaker=Yuboruvchini tekshiring / o'tkazing
|
||
ChequeBank=Chek banki
|
||
CheckBank=Tekshiring
|
||
NetToBePaid=To'lanadigan to'r
|
||
PhoneNumber=Tel
|
||
FullPhoneNumber=Telefon
|
||
TeleFax=Faks
|
||
PrettyLittleSentence=Fiskal ma'muriyat tomonidan tasdiqlangan buxgalteriya assotsiatsiyasining a'zosi sifatida mening nomimga berilgan cheklar orqali to'lanadigan to'lovlar miqdorini qabul qiling.
|
||
IntracommunityVATNumber=Jamiyat ichidagi QQS identifikatori
|
||
PaymentByChequeOrderedTo=Chex to'lovlari (soliqni o'z ichiga olgan holda) %s uchun to'lanadi, yuboring
|
||
PaymentByChequeOrderedToShort=Chek to'lovlari (soliqni o'z ichiga olgan holda) to'lanishi kerak
|
||
SendTo=yuborilgan
|
||
PaymentByTransferOnThisBankAccount=To'lov quyidagi bank hisob raqamiga o'tkazish orqali
|
||
VATIsNotUsedForInvoice=* Qo'llanilmaydigan QQS san'ati-293B CGI
|
||
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Qo'llash mumkin bo'lmagan QQS CGI moddasi-261-7
|
||
LawApplicationPart1=12.05.08 yildagi 80.335-sonli qonunni qo'llash orqali
|
||
LawApplicationPart2=tovarlarning mulki bo'lib qoladi
|
||
LawApplicationPart3=to'liq to'laguniga qadar sotuvchi
|
||
LawApplicationPart4=ularning narxi.
|
||
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL sarmoyasi bilan
|
||
UseLine=Qo'llash
|
||
UseDiscount=Chegirmadan foydalaning
|
||
UseCredit=Kreditdan foydalaning
|
||
UseCreditNoteInInvoicePayment=Ushbu kredit bilan to'lash miqdorini kamaytiring
|
||
MenuChequeDeposits=Omonatlarni tekshiring
|
||
MenuCheques=Chexlar
|
||
MenuChequesReceipts=Kvitansiyalarni tekshiring
|
||
NewChequeDeposit=Yangi depozit
|
||
ChequesReceipts=Kvitansiyalarni tekshiring
|
||
ChequesArea=Depozit maydonini tekshiring
|
||
ChequeDeposits=Omonatlarni tekshiring
|
||
Cheques=Chexlar
|
||
DepositId=Identifikatsiya depoziti
|
||
NbCheque=Cheklar soni
|
||
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ushbu %s %s ga aylantirildi
|
||
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Hisob-fakturalarni qabul qiluvchi sifatida uchinchi tomon manzilining o'rniga "hisob-kitob aloqasi" turidagi aloqa / manzildan foydalaning
|
||
ShowUnpaidAll=Barcha to'lanmagan hisob-fakturalarni ko'rsatish
|
||
ShowUnpaidLateOnly=Faqat kech to'lanmagan hisob-fakturalarni ko'rsatish
|
||
PaymentInvoiceRef=To'lov uchun hisob-faktura %s
|
||
ValidateInvoice=Hisob-fakturani tasdiqlang
|
||
ValidateInvoices=Hisob-fakturalarni tasdiqlang
|
||
Cash=Naqd pul
|
||
Reported=Kechiktirildi
|
||
DisabledBecausePayments=Mumkin emas, chunki ba'zi to'lovlar mavjud
|
||
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=To'lovni olib tashlab bo'lmaydi, chunki kamida bitta to'langan hisob-faktura mavjud
|
||
CantRemovePaymentVATPaid=QQS deklaratsiyasi to'langan deb e'lon qilinganligi sababli to'lovni olib tashlab bo'lmaydi
|
||
CantRemovePaymentSalaryPaid=To'lovni olib tashlab bo'lmaydi, chunki ish haqi to'langan deb tasniflanadi
|
||
ExpectedToPay=Kutilayotgan to'lov
|
||
CantRemoveConciliatedPayment=Taqqoslangan to'lovni olib tashlab bo'lmaydi
|
||
PayedByThisPayment=Ushbu to'lov orqali to'lanadi
|
||
ClosePaidInvoicesAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilgandan so'ng barcha standart, dastlabki to'lovlar yoki almashtirish hisob-fakturalarini avtomatik ravishda "To'langan" deb tasniflang.
|
||
ClosePaidCreditNotesAutomatically=To'liq qaytarib berilgandan so'ng barcha kredit yozuvlarini avtomatik ravishda "To'langan" deb tasniflang.
|
||
ClosePaidContributionsAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilganda barcha ijtimoiy yoki soliq to'lovlarini avtomatik ravishda "To'langan" deb tasniflang.
|
||
ClosePaidVATAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilganda avtomatik ravishda QQS deklaratsiyasini "To'langan" deb tasniflang.
|
||
ClosePaidSalaryAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilganda avtomatik ravishda ish haqini "To'langan" deb tasniflang.
|
||
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=To'lash uchun qoldiq bo'lmagan barcha hisob-fakturalar "To'langan" holati bilan avtomatik ravishda yopiladi.
|
||
ToMakePayment=To'lash
|
||
ToMakePaymentBack=To'lovni qaytaring
|
||
ListOfYourUnpaidInvoices=To'lanmagan hisob-fakturalar ro'yxati
|
||
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Izoh: Ushbu ro'yxatda faqat siz savdo vakili sifatida bog'langan uchinchi shaxslar uchun hisob-fakturalar mavjud.
|
||
RevenueStamp=Soliq markasi
|
||
YouMustCreateInvoiceFromThird=Ushbu parametr faqat uchinchi tomonning "Mijoz" yorlig'idan hisob-fakturani yaratishda mavjud bo'ladi
|
||
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Ushbu parametr faqat uchinchi tomonning "Sotuvchi" yorlig'idan hisob-fakturani yaratishda mavjud bo'ladi
|
||
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Avval siz standart hisob-fakturani yaratishingiz va yangi shablon hisob-fakturasini yaratish uchun uni "shablonga" o'tkazishingiz kerak
|
||
PDFCrabeDescription=Hisob-fakturaning PDF shabloni Crabe. To'liq hisob-faktura shablonini (shimgichni shablonini eski versiyasi)
|
||
PDFSpongeDescription=Hisob-faktura PDF shablonini shimgich. To'liq hisob-faktura shabloni
|
||
PDFCrevetteDescription=Hisob-fakturaning PDF shablonini Crevette. Vaziyat-fakturalar uchun to'liq hisob-faktura shabloni
|
||
TerreNumRefModelDesc1=Standart hisob-fakturalar uchun %syymm-nnnn formatidagi qaytarish raqami va kredit yozuvlari uchun %syymm-nnnn, yy yil, mm oy va nnnn ketma-ket avtomatik ko'paytiriladigan raqam bo'lib, tanaffussiz va 0 ga qaytish mumkin emas.
|
||
MarsNumRefModelDesc1=standart fakturalar, almashtirish fakturalar uchun %syymm-NNNN, to'lov fakturalar va yillar yil kredit yozuvlari bo'yicha %syymm-NNNN pastga, mm nnnn oy va %syymm-nnnn uchun format %syymm-NNNN yilda Qaytish soni davriy avtomatik artırılmıyor soni tanaffussiz va 0 ga qaytmasdan
|
||
TerreNumRefModelError=$ Syymm bilan boshlangan qonun loyihasi allaqachon mavjud va ushbu ketma-ketlik modeliga mos kelmaydi. Ushbu modulni faollashtirish uchun uni olib tashlang yoki nomini o'zgartiring.
|
||
CactusNumRefModelDesc1=Standart hisob-fakturalar uchun %syymm-nnnn formatidagi, kredit yozuvlari uchun %syymm-nnnn va %syymm-nnnn formatidagi qaytarish raqami, yy yil, mm-raqam o'sish va raqamlar 0
|
||
EarlyClosingReason=Erta yopilish sababi
|
||
EarlyClosingComment=Erta yopilish eslatmasi
|
||
##### Types de contacts #####
|
||
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Vakilni kuzatib boradigan mijozlarning hisob-fakturasi
|
||
TypeContact_facture_external_BILLING=Mijozlarning hisob-fakturasi bilan aloqa qilish
|
||
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Mijozlarni etkazib berish bo'yicha aloqa
|
||
TypeContact_facture_external_SERVICE=Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha aloqa
|
||
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Vakilni kuzatib boruvchi sotuvchining hisob-fakturasi
|
||
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Sotuvchi fakturasi bilan aloqa qilish
|
||
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Sotuvchining etkazib berish aloqasi
|
||
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Sotuvchi xizmatiga murojaat qilish
|
||
# Situation invoices
|
||
InvoiceFirstSituationAsk=Birinchi vaziyat uchun hisob-faktura
|
||
InvoiceFirstSituationDesc=<b> vaziyat schyotlari </b> progressiya bilan bog'liq vaziyatlarga bog'langan, masalan qurilishning rivojlanishi. Har bir vaziyat hisob-fakturaga bog'langan.
|
||
InvoiceSituation=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura
|
||
PDFInvoiceSituation=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura
|
||
InvoiceSituationAsk=Vaziyatdan keyin hisob-faktura
|
||
InvoiceSituationDesc=Mavjud vaziyatdan so'ng yangi vaziyat yarating
|
||
SituationAmount=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura summasi (aniq)
|
||
SituationDeduction=Vaziyatni ayirish
|
||
ModifyAllLines=Barcha qatorlarni o'zgartiring
|
||
CreateNextSituationInvoice=Keyingi vaziyatni yarating
|
||
ErrorFindNextSituationInvoice=Keyingi vaziyat tsiklini topib bo'lmadi
|
||
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Ushbu hisob-fakturani o'chirib bo'lmaydi.
|
||
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Bog'langan kredit yozuvini o'chirib bo'lmaydi.
|
||
NotLastInCycle=Ushbu hisob-faktura tsiklning so'nggi versiyasi emas va o'zgartirilmasligi kerak.
|
||
DisabledBecauseNotLastInCycle=Keyingi vaziyat allaqachon mavjud.
|
||
DisabledBecauseFinal=Bu holat yakuniy.
|
||
situationInvoiceShortcode_AS=AS
|
||
situationInvoiceShortcode_S=S
|
||
CantBeLessThanMinPercent=Taraqqiyot avvalgi vaziyatdagi qiymatdan kichik bo'lishi mumkin emas.
|
||
NoSituations=Ochiq vaziyatlar yo'q
|
||
InvoiceSituationLast=Yakuniy va umumiy hisob-faktura
|
||
PDFCrevetteSituationNumber=Vaziyat N ° %s
|
||
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Vaziyat uchun hisob-faktura - COUNT
|
||
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura
|
||
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Vaziyat N ° %s: Inv. N0 %s %s da
|
||
TotalSituationInvoice=Umumiy holat
|
||
invoiceLineProgressError=Hisob-faktura satrining o'sishi keyingi hisob-kitob satridan katta yoki teng bo'lmasligi kerak
|
||
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Xato: hisob-fakturadagi narxni yangilash: %s
|
||
ToCreateARecurringInvoice=Ushbu shartnoma uchun takroriy hisob-fakturani yaratish uchun avval ushbu hisob-fakturani yarating, so'ng uni hisob-faktura shabloniga o'zgartiring va kelajakdagi hisob-kitoblarni yaratish chastotasini aniqlang.
|
||
ToCreateARecurringInvoiceGene=Kelajakdagi schyot-fakturalarni muntazam ravishda va qo'lda yaratish uchun <strong> %s - %s - %s </strong> menyusiga o'ting.
|
||
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Agar sizda bunday hisob-fakturalar avtomatik ravishda tuzilishi kerak bo'lsa, administratoringizdan <strong> %s </strong> modulini yoqishni va sozlashni so'rang. E'tibor bering, ikkala usul ham (qo'lda va avtomatik) birgalikda ishlatilishi mumkin, takrorlanish xavfi yo'q.
|
||
DeleteRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasini o'chirish
|
||
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasini o'chirishni xohlaysizmi?
|
||
CreateOneBillByThird=Uchinchi tomon uchun bitta hisob -faktura yarating (aks holda, tanlangan ob'ekt uchun bitta hisob -faktura)
|
||
BillCreated=%s hisob-fakturasi (lar) yaratilgan
|
||
BillXCreated=%s hisob-fakturasi tuzildi
|
||
StatusOfGeneratedDocuments=Hujjat yaratish holati
|
||
DoNotGenerateDoc=Hujjat faylini yaratmang
|
||
AutogenerateDoc=Hujjat faylini avtomatik yaratish
|
||
AutoFillDateFrom=Hisob-faktura sanasi bilan xizmat ko'rsatish liniyasining boshlanish sanasini belgilang
|
||
AutoFillDateFromShort=Boshlanish sanasini belgilang
|
||
AutoFillDateTo=Xizmat liniyasining tugash sanasini keyingi hisob-kitob sanasi bilan belgilang
|
||
AutoFillDateToShort=Tugash sanasini belgilang
|
||
MaxNumberOfGenerationReached=Maksimum gen soni. yetdi
|
||
BILL_DELETEInDolibarr=Hisob-faktura o'chirildi
|
||
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Ta'minlovchining hisob-fakturasi o'chirildi
|
||
UnitPriceXQtyLessDiscount=Birlik narxi x Miqdor - chegirma
|
||
CustomersInvoicesArea=Mijozlarning hisob-kitob maydoni
|
||
SupplierInvoicesArea=Ta'minlovchining hisob-kitob maydoni
|
||
SituationTotalRayToRest=Soliqsiz to'lash uchun qoldiq
|
||
PDFSituationTitle=Vaziyat n ° %d
|
||
SituationTotalProgress=Jami taraqqiyot %d %%
|
||
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Belgilangan sana = %s bilan to'lanmagan hisob-fakturalarni qidiring
|
||
NoPaymentAvailable=%s uchun to'lov yo'q
|
||
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=To'lov qayd etildi va %s hisob -fakturasi to'langan deb belgilandi
|
||
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Toʻlanmagan hisob-fakturalar uchun elektron pochta orqali eslatma yuboring
|
||
MakePaymentAndClassifyPayed=To'lovni qayd etish
|
||
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Invoys %s (noto‘g‘ri turi yoki holati) uchun ommaviy to‘lovni amalga oshirib bo‘lmaydi.
|