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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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StandingOrdersPayment=Ordenes de pago por débito automático
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StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
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NewStandingOrder=Nueva orden por débito automático
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StandingOrderToProcess=Para procesar
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WithdrawalsReceipts=Ordenes por débito automático
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WithdrawalReceipt=Orden de Débito Automático
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LastWithdrawalReceipts=Ultimos %s archivos de débito automático
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WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=No se puede realizar. El estado de la extracción debe estar como 'acreditado' antes de declarar un rechazo en las líneas especificadas.
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Cantidad de facturas de cliente con ordenes de pago por débito automático que tienen diferente información de cuenta bancaria definida
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InvoiceWaitingWithdraw=Facturas a la espera del débito automático
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AmountToWithdraw=Monto para extraer
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ResponsibleUser=Usuario responsable
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WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
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WithdrawStatistics=Estadísticas de pago por débito automático
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LastWithdrawalReceipt=Ultimos %s comprobantes de débito automático
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MakeWithdrawRequest=Crear una solicitud de pago por débito automático
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WithdrawRequestsDone=%s solicitudes registradas de pago por débito automático
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ThirdPartyBankCode=Código bancario del tercero
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ClassCredited=Clasificar como acreditado
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ClassCreditedConfirm=¿Estás seguro que quieres clasificar este comprobante de extracción como acreditado en tu cuenta bancaria?
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TransData=Fecha de transmisión
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TransMetod=Método de transmisión
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WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
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WithdrawalRefused=Extracción rechazada
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WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro que quieres ingresar un rechazo en la extracción para la empresa?
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RefusedData=Fecha de rechazo
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RefusedReason=Motivo del rechazo
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RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
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StatusTrans=Enviar
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StatusCredited=Acreditado
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StatusPaid=Pagado
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StatusRefused=Rechazado
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StatusMotif0=Sin especificar
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StatusMotif1=Fondos insuficientes
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StatusMotif2=Solicitud en disputa
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StatusMotif3=No hay orden de pago por débito automático
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StatusMotif4=Ordenes de venta
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StatusMotif5=RIB inutilizable
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StatusMotif8=Otra razon
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CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
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CreateAll=Crear archivo de débito automático
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OrderWaiting=A la espera de procesamiento
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NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
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WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
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WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria destino
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CreditDate=Acreditar en
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WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de comprobante de extracción para su país %s (su país no es compatible)
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ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la administración previa de extracciones.
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SetToStatusSent=Colocar estado como "Archivo enviado"
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StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
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RUMLong=Referencia única de mandato
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RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una RUM (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
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WithdrawRequestAmount=Monto de solicitud de débito automático:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático para un monto vacío.
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SepaMandate=Mandato de Débito Automático SEPA
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PleaseReturnMandate=Por favor, envíe este formulario de mandato por correo a %s o por correo a
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CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
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CreditorName=Nombre del acreedor
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SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
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SEPAFormYourName=Tu nombre
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SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
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PleaseCheckOne=Por favor marque uno sólo
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DirectDebitOrderCreated=Orden de débito automático %s creada
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AmountRequested=Monto solicitada
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CreateForSepa=Crear archivo de débito automático
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END_TO_END=Etiqueta "EndToEndId" SEPA XML: identificación única asignada por transacción
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USTRD=Etiqueta "Unstructured" SEPA XML
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ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
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InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago por débito automático %s por parte del banco
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InfoCreditMessage=La orden de pago por débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
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InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago de débito directo %s al banco
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InfoTransMessage=La órden de pago por débito automático %s ha sido enviado al banco por %s %s. <br> <br>
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InfoTransData=Monto: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
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InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
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InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago de débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco.<br><br>--<br> %s
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ModeWarning=No se configuró la opción para el modo real, nos detendremos después de esta simulación
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RefSalary=Sueldo
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